Канал
Постановление СФР от 26.01.2016 № 33п · Об утверждении Положения об осуществлении внутреннего финансового аудита в Пенсионном фонде Российской Федерации · https://zakonbaza.com/postanovlenie-sfr-2016-01-26-33p/
Постановление СФР от 26.01.2016 № 33п

Об утверждении Положения об осуществлении внутреннего финансового аудита в Пенсионном фонде Российской Федерации

Утратил силу 🔔 Следить в Telegram

Постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 26.01.2016 № 33п "Об утверждении Положения об осуществлении внутреннего финансового аудита в Пенсионном фонде Российской Федерации"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 23.09.2026 11:41. История редакций (2) · Скачать .doc · Печать

Документ утратил силу. Текст сохранён для справки.

(В редакции Постановления Правления Пенсионного фонда Российской

Федерации от 12.12.2016 г. N 1115п)

(В редакции Постановления Правления Пенсионного фонда Российской

Федерации от 12.12.2016 г. N 1115п)

Председатель Правления ПФР и управляющие отделениями ПФР при организации внутреннего финансового аудита обязаны исключать участие субъектов внутреннего финансового аудита в организации и выполнении внутренних бюджетных процедур.

(Дополнен - Постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 12.12.2016 г. N 1115п)

Субъекты внутреннего финансового аудита обязаны не допускать к проведению аудиторских проверок должностных лиц субъектов внутреннего финансового аудита, которые в период, подлежащий аудиторской проверке, организовывали и выполняли внутренние бюджетные процедуры.

(Дополнен - Постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 12.12.2016 г. N 1115п)

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере

(В редакции Постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 12.12.2016 г. N 1115п)

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, его территориальные органы

(В редакции Постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 12.12.2016 г. N 1115п)

36. Решения соответственно Председателя Правления ПФР, управляющего отделением ПФР, принятые по результатам аудиторской проверки, направляются руководителю объекта аудита для исполнения в срок не позднее 5 рабочих дней со дня их принятия.#

37. Руководитель объекта аудита в срок не позднее двух месяцев с момента получения решения представляет субъекту аудита информацию о мерах, принятых в соответствии с решением.#

38. Субъект аудита осуществляет контроль за реализацией решений по результатам аудиторских проверок и устранением выявленных нарушений и недостатков.#

39. Субъекты аудита обеспечивают составление годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита (далее - Сводный отчет) (приложение 5) в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.#

40. Сводный отчет составляется субъектом аудита на основании отчетов о результатах аудиторских проверок и должен содержать информацию, подтверждающую выводы о надежности (об эффективности) внутреннего финансового контроля, достоверности сводной бюджетной отчетности ПФР и отделений ПФР.#

41. Ревизионная комиссия ПФР представляет Сводный отчет Председателю Правления ПФР, КРО отделения ПФР - управляющему отделением ПФР.#

_______________

Приложение 1#

УТВЕРЖДАЮ#

Председатель Правления ПФР#

(Управляющий отделением ПФР по...)#

__________________________________

подпись расшифровка подписи#

_______________

дата#

План внутреннего финансового аудита#

____________________________________________________________

наименование субъекта аудита#

на 20_______ год#

|---|------|----------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| N |Объект|Тема аудиторской|Вид аудиторской |Проверяемый| Период и |Ответственные|
|п/п|аудита|    проверки    |    проверки    |   период  |   срок   | исполнители |
|   |      |                | (камеральная,  |           |проведения|             |
|   |      |                |   выездная,    |           |          |             |
|   |      |                |комбинированная)|           |          |             |
|---|------|----------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 1 |  2   |        3       |       4        |     5     |    6     |      7      |
|---|------|----------------|----------------|-----------|----------|-------------|
|   |      |                |                |           |          |             |
|---|------|----------------|----------------|-----------|----------|-------------|
|   |      |                |                |           |          |             |
|---|------|----------------|----------------|-----------|----------|-------------|
|   |      |                |                |           |          |             |
|---|------|----------------|----------------|-----------|----------|-------------|

Руководитель#

субъекта аудита ______________ ___________ ___________________#

должность подпись расшифровка подписи#

___________

дата#

________________

Приложение 2#

УТВЕРЖДАЮ#

________________________________

должность руководителя субъекта аудита#

___________ ___________________#

подпись расшифровка подписи#

___________

дата#

Программа аудиторской проверки#

___________________________________

наименование объекта аудита#

1. Тема аудиторской проверки: _____________________________________ 2. Вид аудиторской проверки: ______________________________________ 3. Период проведения аудиторской проверки: ________________________ 4. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки: 4.1 _______________________________________________________________ 4.2 _______________________________________________________________ 4.3 _______________________________________________________________ ... 5. Члены аудиторской группы (проверяющий): ___________________________________________________________________#

должность, ФИО#

Руководитель аудиторской группы (проверяющий) ________________ ____________ ______________________#

должность подпись расшифровка подписи ________________#

дата#

___________________

Приложение 3#

Акт аудиторской проверки#

________________________________

наименование объекта аудита ________________________ ___________ место составления акта дата#

Аудиторской группой (проверяющим) в составе:#

руководитель - ____________________________________________________#

должность, ФИО члены - ___________________________________________________________#

должность, ФИО проведена ________________________________________________ проверка#

период и вид проверки ___________________________________________________________________#

тема аудиторской проверки ___________________________________________________________________#

проверяемый период#

Руководителем объекта аудита в проверяемом периоде являлся (-ась) ____________________________________________________#

При проведении аудиторской проверки присутствовали ___________________________________________________________________ должность, ФИО работников объекта аудита, заполняется в случае#

проведения выездной или комбинированной проверки#

В результате проведенной проверки установлено следующее: ___________________________________________________________________#

излагаются результаты аудиторской проверки по каждому вопросу программы проверки со ссылкой на прилагаемые к Акту документы#

Приложение: на _________ л.#

Руководитель аудиторской группы (проверяющий) ___________________________________________________________________#

должность, подпись, ФИО Члены аудиторской группы ___________________________________________________________________#

должность, подпись, ФИО Руководитель (представитель) объекта аудита ___________________________________________________________________#

должность, подпись, ФИО Один экземпляр Акта получен (в случае проведения выездной проверки) Руководитель (представитель) объекта аудита ___________________________________________________________________#

должность, подпись, ФИО От подписи (получения) настоящего Акта _________________________________________________________отказался.#

должность руководителя (представителя) объекта аудита, заполняется в случае отказа руководителя (представителя) объекта#

аудита от подписи (получения) Акта#

Руководитель аудиторской группы (проверяющий) ___________________________________________________________________#

должность, подпись, ФИО _____________#

дата#

_____________

Приложение 4#

УТВЕРЖДАЮ#

____________________________________

должность руководителя субъекта аудита#

__________ ___________________#

подпись расшифровка подписи#

__________

дата#

Отчет#

о результатах аудиторской проверки#

_____________________________________

наименование объекта аудита#

В соответствии с Планом внутреннего финансового аудита на 20___ год (решением Председателя Правления ПФР (управляющего отделением ПФР по________), аудиторской группой (проверяющим) в составе: руководитель ______________________________________________________#

должность, ФИО члены - ___________________________________________________________#

должность, ФИО проведена ________________________________________________ проверка#

период и вид проверки ___________________________________________________________________#

тема аудиторской проверки ___________________________________________________________________#

проверяемый период#

1. По результатам проверки установлено следующее: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ краткая информация о выявленных в ходе проверки нарушениях и недостатках (в количественном и денежном выражении), о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках, по порядку в соответствии с нумерацией вопросов программы проверки. Приводится итоговая величина выявленных на объекте аудита нарушений и недостатков в количественном и денежном выражении#

2. Возражения руководителя (представителя) объекта аудита ___________________________________________________________________#

указывается информация о наличии или отсутствии возражений#

3. Выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности представленной объектом аудита бюджетной отчетности.#

4. Выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектом аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации.#

5. Предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, по повышению экономности и результативности использования средств бюджета ПФР.#

Руководитель аудиторской группы (проверяющий) ___________________________________________________________________#

должность, подпись, ФИО ___________________#

дата#

____________________

Приложение 5#

Сводный отчет#

о результатах осуществления внутреннего финансового аудита#

___________________________________________________________________

наименование субъекта аудита по состоянию на "__" ________ 20__ года#

|---|------------|--------|-------------|--------------------|--------|--------------------------|
| N |   Объект   |Числен- |    Срок     | Выявлено нарушений | Наличие|          Выводы          |
|п/п|аудита, тема|  ность | проведения  |   и недостатков    |(отсутс-|                          |
|   |аудиторской |аудитор-| аудиторской |                    |  твие) |                          |
|   |  проверки  |  ской  |  проверки   |                    |возраже-|                          |
|   |            | группы | (количество |                    | ний со |                          |
|   |            |        |    дней)    |                    | стороны|                          |
|   |            |        |------|------|-------|------------| объекта|-------------|------------|
|   |            |        |плано-|факти-| коли- |сумма (руб.)| аудита |  о степени  |      о     |
|   |            |        |  вый |ческий|чество |            |        | надежности  |соответствии|
|   |            |        |      |      |       |            |        | внутреннего |   ведения  |
|   |            |        |      |      |       |            |        | финансового | бюджетного |
|   |            |        |      |      |       |            |        | контроля и  |    учета   |
|   |            |        |      |      |       |            |        |достоверности| методологии|
|   |            |        |      |      |       |            |        |  бюджетной  |и стандартам|
|   |            |        |      |      |       |            |        | отчетности  | бюджетного |
|   |            |        |      |      |       |            |        |             |    учета   |
|---|------------|--------|------|------|-------|------------|--------|-------------|------------|
| 1 |     2      |    3   |   4  |  5   |   6   |     7      |    8   |      9      |     10     |
|---|------------|--------|------|------|-------|------------|--------|-------------|------------|
|   |            |        |      |      |       |            |        |             |            |
|---|------------|--------|------|------|-------|------------|--------|-------------|------------|
|   |            |        |      |      |       |            |        |             |            |
|---|------------|--------|------|------|-------|------------|--------|-------------|------------|
|                  Итого:               |       |            |    X   |      X      |      X     |
|---------------------------------------|-------|------------|--------|-------------|------------|

Руководитель#

субъекта аудита ___________________ _______________ _____________________#

должность подпись расшифровка подписи#

______________

дата#

__________________

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: СФР →